懒人周末 买咖啡 瑞幸咖啡一季度净营收44亿增超八成,新开门店超千家“万店目标”将达成

瑞幸咖啡一季度净营收44亿增超八成,新开门店超千家“万店目标”将达成

截至一季度末,瑞幸咖啡依然是中国门店数量最多的连锁咖啡品牌之一,并保持着高速的增长。

继去年年度营收首破百亿,首次扭亏为盈后,瑞幸咖啡(OTC:LKNCY)继续延续高增长。

日前,瑞幸咖啡公布了2023财年第一季度财务业绩。财报显示,瑞幸咖啡一季度总净收入达44.37亿元(人民币,下同),同比增长84.5%。美国会计准则(GAAP)下营业收入为6.78亿元,营业利润率为15.3%。

同时,规模扩张上进一步加速,一季度净新开门店数达到1137家,较去年各个季度均大幅提升。截至3月31日,瑞幸咖啡门店总数已达到9351家。

瑞幸咖啡董事长兼首席执行官郭谨一在财报电话会上表示,万店目标将在今年上半年提前实现。

在规模迅速增长的带动下,瑞幸咖啡一季度月均交易用户数的增速和数量也再次双双创下新高,同比实现84.6%的增长,达到2949万。截至一季度,累计消费客户数达1.5亿,3月消费客户数突破3000万,创历史新高。

多项经营指标创历史新高

去年以来,瑞幸咖啡从寒冬走出。数据显示,2022财年瑞幸咖啡总净收入为132.93亿元,同比增长66.9%,首次突破百亿;营业利润11.56亿元,首次扭亏为盈,2021年为亏损5.39亿元。

5月1日,瑞幸咖啡发布了2023年第一季度业绩报告,多项经营指标创下历史新高。

据财报显示,瑞幸咖啡一季度实现营收44.367亿元,上年同期为24.046亿元,同比增长84.5%。

瑞幸咖啡表示,净收入增长主要是由销售产品数量的增加、运营门店的增加以及每月交易客户数量的增加所推动的。一季度其产品销售收入为33.013亿元,同比增长77.9%。

在自营门店不断扩张和加盟门店加速下沉的背景下,瑞幸咖啡的营业成本大幅增加。

财报显示,瑞幸咖啡今年一季度材料成本为17.55亿元,同比增长78.5%。门店租赁及其他运营成本为8.92亿元,同比增长52.2%。配送费用为4.22亿元,同比增长70.9%,主要是由于配送订单数量的增加。销售及营销费用为1.99亿元,同比增长84.0%。

为持续扩展产品品类和进一步强化供应链,瑞幸咖啡正在与潜在的战略伙伴进行探讨在国外市场建立合资公司。

早在2019年9月,瑞幸咖啡与路易达孚集团(LDC)在新加坡签署战略合作协议,双方将共建合资公司,在中国联合开发高品质果汁品牌业务,此举将大大降低原材料成本且满足公司果汁销售增长的需求。

扩张加速万店目标将提前实现

业绩回暖,规模化持续提速,为瑞幸咖啡重返资本市场提供坚强后盾。

一季度,瑞幸咖啡净新增门店1137家,其中包含两家新加坡门店,总门店数量达9351家(自营门店6310家、联营门店3041家),环比增长13.8%。

从门店营收来看,一季度自营门店营收为31.40亿元,同比增长74.9%;加盟门店营收为11.35亿元,同比增长106.7%。一季度月均交易客户数为2950万,同比增长84.6%。

截至一季度末,瑞幸咖啡依然是中国门店数量最多的连锁咖啡品牌之一,并保持着高速的增长。

同时,瑞幸咖啡加速海外扩张,今年3月新加坡两店齐开,进入试营业阶段。新加坡门店的落地,是瑞幸咖啡布局海外市场的重要第一步,其寄望于通过新加坡市场跑通瑞幸在海外市场的商业模式。

近年来,我国咖饮赛道持续升温,市场规模不断扩大,老品牌不断加码,新品牌纷纷入局。数据显示,2022年我国咖饮市场规模达到752亿元,同比上涨23.7%;2023年有望突破900亿元。

瑞幸咖啡董事长兼CEO郭谨一在业绩说明会上表示,随着更多品牌的涌入,中国咖啡市场竞争会更为激烈,因此,公司依然会积极加密高线城市门店数量,同时通过联营模式加速拓展下沉市场。根据当前的形势,瑞幸的万店目标将提前实现。

本文源自长江商报

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作者: 懒人周末

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